老师,比如我们开发企业项目部有个人一个月给他6000元,我们的分录是不是应该:计提工资借开发成本_开发间接费用_工资6000贷应付职工薪酬_工资6000借应付职工薪酬_工资6000贷应付职工薪酬_5970其他应付款×××30实际发的时候借应付职工薪酬_工资5970其他应付款×××30贷银行存款6000?
一起过
于2021-09-13 22:37 发布 1484次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-09-13 22:39
借应付职工薪酬_工资6000贷应付职工薪酬_5970其他应付款×××30
不对,为什么还要通过应付职工薪酬过度一下
借应付职工薪酬_工资6000贷银行存款5970其他应付款×××30
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借应付职工薪酬_工资6000贷应付职工薪酬_5970其他应付款×××30
不对,为什么还要通过应付职工薪酬过度一下
借应付职工薪酬_工资6000贷银行存款5970其他应付款×××30
2021-09-13 22:39:27
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您好
借款的时候分录
借 :其他应收款
贷 :银行存款
然后计提工资
借 :开发成本-开发间接费-工资
贷 :应付职工薪酬
发放工资
借 :应付职工薪酬
贷 :其他应收款
2020-03-24 15:44:38
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你好 1. 是的 冲其他应收款 2.是的
2020-03-12 11:09:17
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同学你好
贷其他应付款-公司山西国控建设劳务有限公司负数20920.00
2021-04-26 15:29:59
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预支
借:其他应收款
贷:银行存款
工资
借管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
2021-03-02 12:27:37
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