送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2021-09-13 22:39

借应付职工薪酬_工资6000贷应付职工薪酬_5970其他应付款×××30
不对,为什么还要通过应付职工薪酬过度一下
借应付职工薪酬_工资6000贷银行存款5970其他应付款×××30

一起过 追问

2021-09-13 22:59

计提:借开发成本——开发间接费用——工资6000贷应付职工薪酬——工资6000发的时候:借应付职工薪酬——工资6000贷银行存款5970其他应付款×××30?具体是这样吗?

佟老师 解答

2021-09-13 23:14

对,发放时直接支付就可以了

上传图片  
相关问题讨论
借应付职工薪酬_工资6000贷应付职工薪酬_5970其他应付款×××30 不对,为什么还要通过应付职工薪酬过度一下 借应付职工薪酬_工资6000贷银行存款5970其他应付款×××30
2021-09-13 22:39:27
您好 借款的时候分录 借 :其他应收款 贷 :银行存款 然后计提工资 借 :开发成本-开发间接费-工资 贷 :应付职工薪酬 发放工资 借 :应付职工薪酬 贷 :其他应收款
2020-03-24 15:44:38
你好 1. 是的 冲其他应收款 2.是的
2020-03-12 11:09:17
同学你好 贷其他应付款-公司山西国控建设劳务有限公司负数20920.00
2021-04-26 15:29:59
预支 借:其他应收款 贷:银行存款 工资 借管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2021-03-02 12:27:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...