就是,我结转了销项税额,进项税额,:借:应交税费未交增值税 贷:应交税费进项税额 借:应交税费销项税额 贷:应交税费未交增值税 实际付的时候: 借:应交税费未交增值税 贷:银行存款 其余科目都平了我的增值税进项留底还有7000多我做了缴纳税款这个分录后,为什么应交税费这个总科目底下就把我交的税款1000多加上了7000多留底合计8000多但是我留底只有7000多这个怎么回事
娇气的钢笔
于2021-09-14 13:35 发布 776次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
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你好,结转分录没有问题,对的。
2019-04-08 17:58:00
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嗯,是这样,前面不是缴纳时,是计提,后面缴纳
2021-05-25 22:40:54
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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