送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-15 14:51

你好,借银行存款,应收账款贷主营业务收入应交税费借应付职工薪酬工资贷应收账款。

听说 追问

2021-09-15 14:57

这1000差额就先通过应收账款再转人职工薪酬吗?不需要通过(借现金,贷收入)再转到工资是吗

郭老师 解答

2021-09-15 15:01

直接抵扣你们发放的工资就可以啊,本来发工资的时候借应付职工薪酬、工资贷银行存款,结果里面并没有发给他供户,而是别人欠款,给你们发了工资。

听说 追问

2021-09-15 15:02

谢谢老师

郭老师 解答

2021-09-15 15:03

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,借银行存款,应收账款贷主营业务收入应交税费借应付职工薪酬工资贷应收账款。
2021-09-15 14:51:41
同学你好 这个需要你们开发票给业主方的
2021-10-28 13:57:23
借:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税(销项税额)
2019-10-23 16:50:56
你好,开发票的哦,这个你们还得开的,你们申报个税的 你们委托他们付款的
2020-05-07 18:57:54
需要开具劳务发票 劳务公司做营业收入处理
2019-07-24 17:26:19
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