- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,根据购进发票与销售的做
2016-12-29 21:57:20
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暂估入库:
借:原材料
贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 )
下月初暂估回冲:
(1)红字冲回暂估入库
借:原材料
贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 )
(2)收到发票,做入库处理
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款——XX供应商
2018-05-23 08:49:25
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您好
可以先去仓库盘点 用盘点数做期初数
2020-06-12 20:52:16
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你好,一般是这样的
2016-06-29 15:28:32
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购进时,借:库存商品等科目,贷:现金或者银行存款,销售后,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入等科目。对应的销项开出去的金额中间价格上浮多少没有要求。
2017-02-25 12:07:29
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