老师销售方开的红字发票,购买方是在收到红字发票做进项税额转?那这样系统再收到一个税额为负数的发票,为什么还要转呢?那购买方岂不是重复扣了一次进项税吗?
欢呼的蜡烛
于2021-09-16 16:19 发布 1123次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2021-09-16 16:20
您好,购买方是在收到红字发票做进项税额转出,系统中没有负数的发票的。负数发票不会认证的
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您好,购买方是在收到红字发票做进项税额转出,系统中没有负数的发票的。负数发票不会认证的
2021-09-16 16:20:44
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是的,同学,您的理解正确。
2020-01-07 15:28:25
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同学你好
他们红冲了两倍吧
是不是有两张一样的蓝字发票
2021-06-02 17:04:58
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这个可以不用转出,后面开发票认证之后直接贴之前分录后面就可以,
2021-01-05 18:03:19
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1、如果你们单位是销售方,红字发票分录如下:
借:主营业务收入
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应收账款
2、是的。
2017-10-18 09:32:02
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