送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-09-17 10:00

同学,你好
这个月把多计提的冲掉就可以了

宵宵 追问

2021-09-17 11:29

怎么做分录

小菲老师 解答

2021-09-17 11:31

同学,你好
你之前的计提分录
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
红冲
借:管理费用 负数
贷:应付职工薪酬 负数

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相关问题讨论
你好,是多计提了还是少计提了
2018-02-06 15:08:15
同学,你好 这个月把多计提的冲掉就可以了
2021-09-17 10:00:50
你好,是计提的多一分吗?可以放在在下个月做凭证时调整。
2019-11-21 12:00:14
你好,可以用负数冲销掉。 借:主营业务成本或管理费用等- 工资 贷:应付职工薪酬
2020-04-01 20:47:38
您好,直接做计提时候的分录,金额写负数700即可。
2017-06-12 15:29:00
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