送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-17 15:57

借银行存款贷,工程结算应交税费,应交增值税销项。

大金 追问

2021-09-17 16:02

现在账务处理是:借:应收账款 113
                             贷:应交税费/销项税 13  
                                   主营业务收入  100,
                                   主营业务收入 -100 (开票不确认收入)
                                   应收账款/暂估 100  这样的账务处理合适么?

大金 追问

2021-09-17 16:03

这个是开票时的账务处理

郭老师 解答

2021-09-17 16:05

可以的,可以这么做的。

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