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大金
于2021-09-17 15:54 发布 1021次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-17 15:57
借银行存款贷,工程结算应交税费,应交增值税销项。
大金 追问
2021-09-17 16:02
现在账务处理是:借:应收账款 113 贷:应交税费/销项税 13 主营业务收入 100, 主营业务收入 -100 (开票不确认收入) 应收账款/暂估 100 这样的账务处理合适么?
2021-09-17 16:03
这个是开票时的账务处理
郭老师 解答
2021-09-17 16:05
可以的,可以这么做的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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大金 追问
2021-09-17 16:02
大金 追问
2021-09-17 16:03
郭老师 解答
2021-09-17 16:05