- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——社保/公积金 (个人承担部分)
2019-02-21 15:33:06
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
没有发放就挂应付职工薪酬贷方余额就是了
2016-12-30 16:12:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,最好按扣完款后的工资来记账。
2017-03-07 18:31:42
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,这个位
借:管理费用
贷 应付职工薪酬——福利费
2021-11-15 17:10:08
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 应该按照扣款之后的金额计提工资 这样比较方便
2021-08-25 11:47:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息