送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-09-18 14:51

 你好 ;那你们之前有做流水账的话。 那你盘点下期末数据来建账 比如你想10.1号建账。 那么你就盘点截止到9.30号的所有科目明细来建账试算平衡 作为期初

颜灿灿 追问

2021-09-18 14:51

我现在就是那流水账做的 但是现在平衡不了

meizi老师 解答

2021-09-18 14:52

 你好 ; 不平衡 你 就得调整了。你其他应交税费 、 实收资本 、 固定资产这些都没有金额吗? 

颜灿灿 追问

2021-09-18 14:52

这些都没有,我是内账

meizi老师 解答

2021-09-18 14:53

内账的话  那你就调整余额到利润分配 栏次去平衡。 后期 如果有查到原因比如知道了还有固定资产啥的 就去分录  去冲利润分配 先把账见咯起来

颜灿灿 追问

2021-09-18 15:00

我现在就是资产特别多 负责少

颜灿灿 追问

2021-09-18 15:01

是负债多

meizi老师 解答

2021-09-18 15:01

 你好 那你利润分配 增加  这样才会平。 但是前提先跟老板说明下情况

颜灿灿 追问

2021-09-18 15:03

是的 不然做不平

meizi老师 解答

2021-09-18 15:04

你好 先说明下。   然后老板同意就去处理下利润分配   

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您好,您的资产会增加60万元的。
2017-01-07 19:04:37
 你好 ;那你们之前有做流水账的话。 那你盘点下期末数据来建账 比如你想10.1号建账。 那么你就盘点截止到9.30号的所有科目明细来建账试算平衡 作为期初
2021-09-18 14:51:01
您好 大概是支付了库存现金给客户
2020-07-07 06:28:14
你好,你们收到的现金吗?如果是个人收款,需要记其他应收款。
2020-02-28 10:15:14
你好,不可以除非应收收回来
2019-06-26 13:48:16
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