送心意

潘潘老师

职称管理会计师 财税师

2021-09-22 23:33

你好,结果是一样。如果软件可以核算的话没有影影响,有些软件,损益类科目不会自动核算贷方,损益类就用同方向红字!

健忘的学姐 追问

2021-09-22 23:40

老师,航天税盘服务费退费,但是缴费时,我没有做账,现在发生退费,我应该怎么做分录

潘潘老师 解答

2021-09-23 08:15

你好,那你的以前银行存款支出或者其他账户就对不上,你补做一笔以前支出的凭证,再做一笔退回的即可!以后账簿好备查资金走向!

健忘的学姐 追问

2021-09-23 08:23

老师用现金支付的也要做吗

潘潘老师 解答

2021-09-23 08:23

是的同学!现金也是支出!要做的!

健忘的学姐 追问

2021-09-23 08:28

老师,我直接写借  管理费用  贷 银行存款或现金  借银行存款  贷管理费用,就把应交税费应交增值税减免税这笔分录不写可以吗

潘潘老师 解答

2021-09-23 09:43

还是按规范的做!这样体现每笔经济业务发生!多做一个分录而已,对账务处理无碍!

健忘的学姐 追问

2021-09-23 09:46

老师,我直接写借 管理费用 贷 银行存款或现金    借应交税费应交增值税减免税  贷管理费用  ,然后直接做一笔借银行存款 贷应交增值税减免税冲减可以吗

潘潘老师 解答

2021-09-23 14:09

这样是可以的!平了的!

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相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好 可以的 可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
你好,也要结转到未交增值税
2021-01-09 13:43:41
你好,这个是小规模还是一般纳税人减免的280款项?
2019-12-31 17:59:19
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