送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-09-23 09:09

您好,您需要哪些支持!?

美丽的路灯 追问

2021-09-23 09:10

老师麻烦您帮我看一下,这个是不是错的?因为我发现借贷不平衡。需要怎么处理?

美丽的路灯 追问

2021-09-23 09:25

发放在职人员3月份工资:
借:应付职工薪酬/基本工资 53947
应付职工薪酬/补贴 33926
贷:应付职工公积金/代扣个人:10333.5(代扣3月份的公积金和补扣1-2月份公积金)
应付职工薪酬/代扣个人社保 13703.44(代扣3月份的和补扣1-2月份社保)
应付职工薪酬/代扣个人医保 2585.56(包含2020年12月份本来是单位部分1000.58 个人88.94,结果少扣单位部分667.05元,这一部分由职工本人从3月份工资中代扣)
其他应收款/失业保险 23.47
零余额薪酬   61068.14   这个会计分录是否有错??麻烦老师帮忙看一下

美丽的路灯 追问

2021-09-23 15:32

老师,可能真的很乱,我现在的问题是:我单位替员工补缴的部分未能冲减掉,而是再次重复计算了。

小林老师 解答

2021-09-23 18:15

您好,那您红字冲回多计提分录

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相关问题讨论
您好,您需要哪些支持!?
2021-09-23 09:09:20
您好 公积金和社保计提的时候贷方应付职工薪酬,指的是单位部分 个人部分是,单位代缴时候借其他应收款,然后发放工资时候再贷记其他应收款对的
2021-05-31 22:47:30
同学你好,你发的分录借贷方不平衡啊
2021-09-22 17:51:23
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好,用备用金买的福利费范围内的用品
2022-05-12 22:28:21
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