送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-02 16:04

那年底需要做30万的费用,可以先计入福利费和招待费,明年可以以以前年度损益调整重回需要纳税调增的费用吗?

追问

2017-01-02 16:15

比如我的年底餐饮票是20万,但是税前只能扣11万,那要纳税调增9万,那我能不能在1-3月用以前年度损益调整把这9万的费用冲掉,就不用多交9万的所得税了?

邹老师 解答

2017-01-02 15:59

你好,通常不会计入差旅费,明细通常是福利费或招待费

邹老师 解答

2017-01-02 16:07

你好,明年为什么要调整呢?

邹老师 解答

2017-01-02 16:15

你好,不可以的

上传图片  
相关问题讨论
你好,是出差过程中发生招待客户的支出?
2019-01-24 13:47:58
计入长期待摊费用吧
2017-03-07 13:01:45
属于业务招待费
2016-02-02 17:25:23
招待客户的就是招待费。
2021-09-26 09:02:43
你好 企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除。 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 差旅费没有扣除比例限制的
2019-12-27 13:57:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...