送心意

朴老师

职称会计师

2021-09-23 19:17

同学你好
放在其他应付款冲抵

美丽的路灯 追问

2021-09-23 19:22

这样子,我就没办法平

朴老师 解答

2021-09-23 20:02

冲的时候就是冲之前用的往来科目

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相关问题讨论
同学你好 放在其他应付款冲抵
2021-09-23 19:17:51
你好!可以记入其他应付款!(往来科目,支付的时候就冲平了) 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 应交税金-个人所税税 银行存款/现金
2018-01-20 12:20:56
你好可以计入其他应付,需要计提,借管理费用-培训费,贷其他应付款-
2019-07-15 11:40:57
用营业外收入转出
2019-12-05 08:41:29
您好,可以的,然后实际支付时再冲其他应付款
2020-06-29 10:40:55
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