- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好!可以记入其他应付款!(往来科目,支付的时候就冲平了)
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-社保
应交税金-个人所税税
银行存款/现金
2018-01-20 12:20:56

同学你好
放在其他应付款冲抵
2021-09-23 19:17:51

你好可以计入其他应付,需要计提,借管理费用-培训费,贷其他应付款-
2019-07-15 11:40:57

您好,可以的,然后实际支付时再冲其他应付款
2020-06-29 10:40:55

你好,同学。你 正常的计提,支付时冲其他应付款就是了
2019-10-04 17:33:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息