送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2021-09-24 07:41

您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。

尹凤君 追问

2021-09-24 07:42

老师什情况下走,其他应收和其他应付

尹凤君 追问

2021-09-24 07:45

应付职工薪酬报表有余额,应付利息有余额,是怎么产生的,如何处理?谢谢老师!

晓宇老师 解答

2021-09-24 07:47

同学,一般是在发放工资时计入其他应付款。

晓宇老师 解答

2021-09-24 07:49

应付职工薪酬和应付利息有余额,说明还有未支付的,支付完毕后就可以结平了。

尹凤君 追问

2021-09-24 07:52

老师,借款利息计提吗?

尹凤君 追问

2021-09-24 07:54

老师,现金帐余额200多万元,实际1000多元,差额很大,怎么处理?银行存款出现负数,已经找到原因,可是是从2019年开始的,我现在可以合计调帐吗?

尹凤君 追问

2021-09-24 07:55

这样的帐,我能记得吗

晓宇老师 解答

2021-09-24 07:56

同学,是需要计提的

尹凤君 追问

2021-09-24 08:46

老师,银行余额出现负数,我从2019年至今银行余额调节表已经调平,帐上可以一次调整吗?

晓宇老师 解答

2021-09-24 08:47

账上可以一次调整。

尹凤君 追问

2021-09-24 10:32

老师,防暑降温费要交个税吗?做在工资内一起发放的。

晓宇老师 解答

2021-09-24 10:33

需要缴纳个税的,同学。

尹凤君 追问

2021-09-24 10:34

老师,高温费放在工资一起发放,交个税吗?谢谢

晓宇老师 解答

2021-09-24 10:39

一起发放也需要缴纳个税。

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相关问题讨论
同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
2021-12-23 10:33:08
需要给股东开个收据,后续要归还的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上处理是正确的
2021-08-19 15:18:59
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