7月份老板付了钱,但是对方八月份才开的发票12月的时候,老板拿来报销分录直接做在12月就可以吗那发票可以放在12月份吗?那就是7月份不做这笔分录了,12月才付款给老板的,是老板代付的,这个要体现吗?
小耳朵
于2017-01-03 13:40 发布 943次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-03 13:44
12月份还付了1月份的费用,就做借“预付,贷:银行存款,一月份发票来的时候,做:借管理费用,贷:预付吗?
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借;预付账款 贷;其他应付款
借;管理费用 贷;预付账款
2017-01-03 13:41:08
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借;预付账款或应付账款 贷;银行存款
2016-12-22 13:00:37
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你好!
金额不大的,可以凭收据报销或者写个说明。
按规定,可以记入外账的
2018-08-28 07:40:40
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你好,同学。
这不影响,你收票正常确认为费用,只是贷其他应付款,支付时减少其他应付款就是了 的
2020-05-14 10:21:49
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您好,同学,涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算。
2020-04-08 11:31:02
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