7月份老板付了钱,但是对方八月份才开的发票12月的时候,老板拿来报销分录直接做在12月就可以吗那发票可以放在12月份吗?那就是7月份不做这笔分录了,12月才付款给老板的,是老板代付的,这个要体现吗?

小耳朵
于2017-01-03 13:40 发布 1001次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-03 13:44
12月份还付了1月份的费用,就做借“预付,贷:银行存款,一月份发票来的时候,做:借管理费用,贷:预付吗?
相关问题讨论
借;预付账款 贷;其他应付款
借;管理费用 贷;预付账款
2017-01-03 13:41:08
借;预付账款或应付账款 贷;银行存款
2016-12-22 13:00:37
你好!
金额不大的,可以凭收据报销或者写个说明。
按规定,可以记入外账的
2018-08-28 07:40:40
费用还是啥,你这个报销是啥,
2020-04-08 11:33:36
你好,通过其他应付款或者其他应收款过度一下即可。
2021-04-15 13:50:53
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