七月用银行付了29600,银行付了5500,分录:计提 借:管理费用29600 贷:应付职工薪酬—工资29600。 发放: 借应付职工薪酬—工资 29600 贷:银行存款5500 其他应付款—法人 24100 八月份银行又补付了19600请问这八月付的这些工资怎么做分录
吗喽
于2021-09-25 20:49 发布 866次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-09-25 20:51
你好,八月份银行又补付了19600,是把欠法人代表的款项给支付了的意思吗
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您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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