送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-04 11:29

那我这个月没有销售收入   实际抵减可以填写820吗  期末余额为0吗?

山寨叮当 追问

2017-01-04 13:26

请问我的数据怎么填写    12月没有销售收入  
1.本期发生额  本期应抵减税额  本期实际抵减税额  期末余额 
       820                       820                     0                         820   
2.是不是等到实际有销售收入才可以填写本期实际抵减税额

邹老师 解答

2017-01-04 11:21

你好,本期发生820,实际抵减是多少就填写多少,期末余额=820-本期抵扣

邹老师 解答

2017-01-04 11:30

你好,不可以的

邹老师 解答

2017-01-04 13:38

本分别是820   0    0   820 
是的

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相关问题讨论
你好,本期发生820,实际抵减是多少就填写多少,期末余额=820-本期抵扣
2017-01-04 11:21:41
你好,是的,可以全额抵扣的。购买时 借 管理费用200 贷 银行存款200 抵扣时 借 应交税费-应交增值税(减免税款)200 贷 管理费用200
2020-07-06 10:58:19
去税务局修改之前的波表报表
2019-10-21 10:31:25
您好,就填写进项转出栏即可。
2017-05-11 13:48:37
你好!直接计入应交税费的借方数就可以的
2018-10-22 14:09:45
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