- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-04 11:29
那我这个月没有销售收入 实际抵减可以填写820吗 期末余额为0吗?
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你好,本期发生820,实际抵减是多少就填写多少,期末余额=820-本期抵扣
2017-01-04 11:21:41
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你好,是的,可以全额抵扣的。购买时 借 管理费用200 贷 银行存款200
抵扣时 借 应交税费-应交增值税(减免税款)200 贷 管理费用200
2020-07-06 10:58:19
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去税务局修改之前的波表报表
2019-10-21 10:31:25
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您好,就填写进项转出栏即可。
2017-05-11 13:48:37
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你好!直接计入应交税费的借方数就可以的
2018-10-22 14:09:45
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