老师:你好!麻烦问一下企业以前年度的往来账余额与实际不符,应该如何处理?
害羞的鞋垫
于2021-09-28 11:03 发布 975次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
这个按照实际的调整
2021-09-28 11:07:06
按实际做账 实际 收回或者支付了就平了
2018-12-30 10:14:08
公司2013有家客户已收货款,但一直没给客户开票,当时的账是给事务所做的,2013年底事务所把这笔款冲平了,现在2015年了,客户突然打电话过来说他们公司在注销,发现我们当时没给他们开票,现在要我们开发票给他们,开了的话,之前的账要怎么调整呢?
2015-11-27 10:27:03
要看具体什么项目哦 可以用现金调整 然后法人的往来也过度到现金
2015-11-17 13:56:01
你好,你可以一家一家的核对,看看明细究竟是哪里做的不对。
2019-08-15 14:48:20
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