公司贷款购买的办公用房,预付900万房款,银行贷款897万,收到对方开的建安业发票900万,注明的是预付款,可以做借:预付账款 贷,银行存款? 银行贷款的部分直接借:银行897万 贷:长期借款897万-本金, 借:预付账款 897万 贷:银行897万 ,每个月还贷 借:长期借款-本金 财务费用-利息 贷:银行 这样有问题吗?
~嘟嘟~
于2017-01-04 12:51 发布 824次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!可以的。没什么问题。
2017-01-04 18:12:05

您好!没什么问题。
2017-01-04 18:03:10

你好,收到发票直接借 管理费用 贷 预付账款 就可以了
2021-02-28 10:46:13

同学你好
这样做
借:固定资产——融资租入固定资产(租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低)
未确认融资费用
贷:长期应付款——应付融资租赁款(最低租赁付款额)
2、初始直接费用的会计处理
借:固定资产——融资租入固定资产(初始直接费用)
贷:银行存款等
3、未确认融资费用的分摊
借:长期应付款——应付融资租赁款
贷:银行存款
借:财务费用
贷:未确认融资费用
2020-10-13 12:06:57

借:银行存款
借:未确融次租赁费用
贷:长期应付款
每月还款时
借:长期应付款
借:财务费用-利息
贷:银行存款
贷:未确认融资费用
2020-10-13 11:31:58
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