老师你好,有个问题想请教下,我公司的员工借住在一个酒店里面,住宿费不收,只要付给酒店水电费,但是对方只能开给我们住宿费发票,请问如何做账啊?
陆
于2021-09-28 15:29 发布 993次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2021-09-28 15:29
您好!就以住宿费报销入账,记入差旅费
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你做借应付职工薪酬工资 贷其他应收款么,这样呢,交水费电费时候做借管理费用 其他应收款 贷银行
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可以抵扣的进项参与计算 增值税税负=实际交的增值税/不含税收入
2019-08-04 19:19:29
你好 员工交的费用 不给你单位开发票是给员工开发票
2021-09-29 09:50:50
公司名下的车辆产生的费用的进项可以抵扣
2024-01-18 11:38:46
同学你好
异地的还是本地的
2021-09-28 17:16:12
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陆 追问
2021-09-28 15:33
丁小丁老师 解答
2021-09-28 15:52