- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-09-28 16:32
同学,你好
写在9月份
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,同学借管理费用应交税费应交增值税待认证进项税额贷应付账款。
2021-04-08 18:35:32
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
未认证之前,放入待认证进项税。如果直接抵扣,直接进入进项税科目就行。借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税
2018-07-23 11:24:54
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
未按时抵扣的,借库存商品或者原材料 贷应付账款
2019-01-15 20:15:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学,你好
写在9月份
2021-09-28 16:32:46
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
如果今后还会抵扣,先放在待抵扣进项税额
如果今后不再抵扣了,计入成本
2015-10-26 10:32:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
留胡子的猫咪 追问
2021-09-28 16:55
小菲老师 解答
2021-09-28 16:57
留胡子的猫咪 追问
2021-09-28 16:58
小菲老师 解答
2021-09-28 16:58