送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-09-29 12:26

是的,我框那个地方删除,查不出来话,这个最好是反结账删除重新做吧,后续这个摊销你按你算出来做,还有20年做借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷预付账款,

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是的,我框那个地方删除,查不出来话,这个最好是反结账删除重新做吧,后续这个摊销你按你算出来做,还有20年做借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷预付账款, 66000
2021-09-29 12:26:36
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
亲是发票回来才冲掉暂估的,没有回来你挂应付账款暂估款就可以, 这个实际先付款,你可以挂 借预付账款供应商,贷银行,这样是明细科目不一样
2020-11-21 16:34:23
调整分录后面有附件或文字说明吗
2018-08-28 19:15:00
你好,可能是向老板借款,错误的做成了收到客户款项。
2022-10-24 10:58:51
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