送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-29 15:01

借应收帐款、负数贷主营业务收入负数应交税费、应交增值税负数。
主营业务收入用负数
其他的用正数做,相反的可以。

phoebe 追问

2021-09-29 15:03

银行已经收了以前,这次只是把票废掉
借:应交税费-应交增值税 13
  贷:主营业务收入 -100
         预收账款 113
是这样吗老师。

郭老师 解答

2021-09-29 15:05

好,可以可以,可以这么做的。

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相关问题讨论
你好!你是什么行业?月末主营业务收入和主营业务成本结转到本年利润不需要附件。只要把这两个科目下的金额都结转平就可以。
2015-04-14 14:47:43
你好,是销售货物收入,销售货物成本?
2018-06-11 20:13:30
您好,同学,当月红冲,负数, 应交税费记载负数,现在的软件比较适合负数
2021-09-29 14:16:50
借应收帐款、负数贷主营业务收入负数应交税费、应交增值税负数。 主营业务收入用负数 其他的用正数做,相反的可以。
2021-09-29 15:01:20
你好,你收入和成本要分开做分录才行
2018-05-09 18:03:12
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