老师好,单位工资全额按税前发放,扣除的个税放在职 问
借管理费用福利费 贷应交税费个人所得税 借应交税费个人所得税 贷银行存款 答
请问,我们是整装的装修公司,防水回填供应商(包工包 问
要开建筑服务大类,不是劳务大类 答
老师,请问帮客户做售后客服咨询,需要交印花税吗 问
你好,如果是技术咨询需要缴纳印花税,否则不需要缴纳印花税 答
老师,企业对公账户买的黄金做什么科目 问
您好,这个买来是做什么用的 答
你好,我们有两个公司,A公司的资产给了B公司去做评 问
你好,你的意思是说请公司帮忙做评估,对不对? 然后按照评估价来投资出去是吧 答
现在补提2014和2015年的所得税,怎么做凭证
答: 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
自查补缴2014年的所得税后的凭证怎么做?
答: 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司是2017年12月20日去税务自查补交2014-2016年的所得税,我以2015年的数据,2015年做的时候是亏损面-214218.83,现在补交税时调整为盈利42674.56,主表的第三项纳税调整增加额算进去不,到底是42674.56还是42801.36呢?这个凭证怎么做呢?另外,补交2015年的所得税是4280.14,滞纳金是1213.42,这个凭证又怎么写呢
答: 你好,按42801.36计算应纳税额 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 4280.14 借;应交税费-企业所得税 营业外支出 1213.42 贷;银行存款
大大大妞 追问
2017-01-04 20:32
邹老师 解答
2017-01-04 20:25
邹老师 解答
2017-01-04 20:28
邹老师 解答
2017-01-04 20:34