送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-09-30 10:09

你好,那是有的帐在凭证里面没有冲平吧

阳光的乌龟 追问

2021-09-30 10:19

对不起来了,我应该怎么做笔调整分录呢?

王晶老师 解答

2021-09-30 10:20

这种没法单独冲的,智能找没有冲平的,做分录

阳光的乌龟 追问

2021-09-30 10:22

之前的账很乱,不知道怎么对

王晶老师 解答

2021-09-30 10:25

你做的应收账款跟银行回单,或者银行对账单核对

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相关问题讨论
这个不一定 有的单位没有设置预付账款科目就用的应付账款科目 所以这个要看你们实际 不能单纯看科目
2019-08-21 16:12:46
则该账户期末余额为( D)
2021-01-13 13:35:39
你好,应付账款余额是你没有付款的,如果做了费用或成本处理一般是开票了
2020-02-29 14:38:53
你好同学这个转入营业外收入里就可以了同学
2020-08-03 14:35:46
你好,现一个客户有应付和应收可以对冲,没有就挂着
2020-03-21 09:44:14
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