送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-30 13:07

你好
你是根据开发票的做收入的吗

阳光明媚 追问

2021-09-30 13:17

不是,也有无票收入,共计收入一千,付建设项目工程款15万,有增值税专用发票,这个如何账务处理?怎么样才能体现这个票可以留着下次抵扣,谢谢!

郭老师 解答

2021-09-30 13:22

借银行存款应收账款贷主营业务收入应交税费,你支付出去的机械工程施工分包款应交税费应交增值税进项贷银行存款,然后根据你确认的收入来结转你的成本,借主营业务成本贷工程施工。

阳光明媚 追问

2021-09-30 13:25

具体情况是这样的:
某公司签订合同做项目工程合同价五十万,现在开具增值税专用发票15万。该单位的收入一千元,如何账务处理?一般纳税人企业

郭老师 解答

2021-09-30 13:26

你好,你是根据什么来做收入的,这个问你,你一直没有回复,他企业不一样,他有的是根据完工进度,有的是根据开发票的,有的是根据收款的,你是根据什么的。

郭老师 解答

2021-09-30 13:27

收入1000
是你这个业务做了收入吗
是的话借银行15
贷工程结算
主营业务收入1000
应交税费应缴增值税销项

阳光明媚 追问

2021-09-30 13:28

开票收入和无票收入都有共计收入一千元

郭老师 解答

2021-09-30 13:28

收入1000
是你这个业务做了收入吗
是的话借银行15
贷工程结算
主营业务收入1000
应交税费应缴增值税销项

阳光明媚 追问

2021-09-30 13:29

这个15万的增值税专用发票可以下次抵扣,怎么样才能体现?

阳光明媚 追问

2021-09-30 13:30

现在收入是账务处理了,但是这个付款发票要如何账务处理?

郭老师 解答

2021-09-30 13:33

你支付出去的借工程施工分包款应交税费应交增值税进项贷银行存款,然后根据你确认的收入来结转你的成本,借主营业务成本贷工程施工。

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相关问题讨论
你好, 一般纳税人开具增值税普通发票 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2021-04-19 16:13:49
你们开具了发票,就确认收入,计提税费
2019-02-20 08:31:15
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项和你的专票是一样做的。
2021-07-09 13:58:24
增值税一般纳税人在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票,发现开票有误需要重新开具的,先按照原适用税率开具红字发票后,再重新开具正确的蓝字发票。
2019-04-27 20:46:06
你好,账务处理是一样的,只是开具的发票不同而已
2018-10-29 08:41:49
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