送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-10-04 19:56

在核销单里边做应收冲应收。

京京 追问

2021-10-04 20:04

具体怎么做呢?

易 老师 解答

2021-10-04 20:07

往来核销_应收冲应收

京京 追问

2021-10-04 20:13

具体说明一下,先是做应收单吗?

易 老师 解答

2021-10-04 20:22

不用,做一个收款单b的

京京 追问

2021-10-04 20:24

把整个流程说一下吧

易 老师 解答

2021-10-04 20:47

我手头只有个手机,也没办法看软件,您在软件里面找到核销业务模块,然后在下面找到应收转应收功能,尝试着做一下看。

京京 追问

2021-10-04 20:57

不懂为什么做应收转应收核销?

易 老师 解答

2021-10-04 21:00

客户不同名,一边只有发票,一边只有收款,软件就开发了这个对冲办法

京京 追问

2021-10-04 21:16

可以加微信咨询吗?付费

易 老师 解答

2021-10-04 21:19

这里有规定不允许这样操作的哦

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相关问题讨论
你这个单据的话没办法处理,你这个只能通过那个直接做凭证做分录的形式来处理。
2021-10-04 19:23:10
你好 你不需要做单据,但是要在备注里面说明,是什么原因造成这样处理的
2021-10-04 20:39:59
您好,应该是借:银行存款 贷:应收账款—a客户
2021-10-04 21:59:51
在核销单里边做应收冲应收。
2021-10-04 19:56:23
同学,你好,建议直接做借银行存款,贷应收账款A。在摘要里做好备注,把情况做一下说明。
2021-10-04 23:21:29
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