老师,你好!我们已经出货给客户了,客户给我们对账期是上月26号到当月25号,对账后确认后在次月的5号开发票。那剩下当月几天出货,没对账确认,该怎么做帐呢?是确认收入结转成本吗?
暴躁的店员
于2021-10-05 23:13 发布 2746次浏览
- 送心意
小檬老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
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你好。可以的,但税还是要报的
2019-01-14 14:33:25
你好!
现实中,是可以确认未开票收入的(同时结转销售成本)
2019-07-20 13:40:14
你好,你下月确定销售收入,成本也是下月结转的吧?收入和成本同步不?
2018-09-14 11:24:47
你好,分次确认收入,就分次结转成本。合理的操作。
2020-05-18 15:54:47
所得税成本没关系的吧 你是一般纳税人?
2016-08-29 14:01:03
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