- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-10-06 15:41
同学你好
之前没有暂估入库吗
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甲开票给你们时 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 。你们开给乙时 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 同时结转 借:其他业务成本 贷:原材料
2018-04-13 11:24:01
您好!可以的。做对了就行了。
2018-03-15 17:25:22
同学你好
之前没有暂估入库吗
2021-10-06 15:41:04
借应付账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2015-12-29 16:21:07
你好,如果是你先支付了
借 预付账款 贷 银行存款
2020-04-03 22:58:42
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