- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好,如果是你先支付了
借 预付账款 贷 银行存款
2020-04-03 22:58:42

甲开票给你们时 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 。你们开给乙时 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 同时结转 借:其他业务成本 贷:原材料
2018-04-13 11:24:01

发票没到只能做暂估入库,等发票到再冲回
2020-05-14 15:29:41

你好,借;原材料,贷;银行存款
2019-08-10 16:37:50

这种情况有点单位启用了一个在库物资科目核算这块,虽然不是很正确,但是你也可以参考一下。
2018-10-30 13:08:44
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