送心意

玲老师

职称会计师

2021-10-06 17:08

3月15号报税期认证的,这样写 
借:管理费用
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银存

sanny 追问

2021-10-06 17:19

我的意思是2月期间收到的进项税额。2月未认证抵扣,到3月份才抵扣认证。
2月的进项税,在3月15之前未认证,而是在4月15号报税期认证的,2月记账可以这样写 
借:管理费用
应交税费-应交增值税-进项税额  3000
贷:银存

玲老师 解答

2021-10-06 17:25

这就不对了  
而是在4月15号报税期认证的,2月记账
这样记 :记待认证进项税

sanny 追问

2021-10-06 17:32

请问在金蝶软件里面,在录入进项税时候,提示有个余额是如何计算出来的?

玲老师 解答

2021-10-06 17:33

期末去看余额表的余额。

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相关问题讨论
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
2021-02-01 15:21:35
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