老师,我想请问下我们公司供应商核算按照实付金额开具发票,结果对方开错增值税专用发票金额,导致我公司多挂账27元,但实际支付没有这27元,收到的增值税发票不能退回开红字发票,请问我的账务处理该怎么做
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于2021-10-08 10:20 发布 839次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
这个是货物的发票吗
你认证的分录呢
2019-07-26 17:36:39
您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
销货方也做销售的和结转成本的红字分录
2015-11-20 16:37:52
您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-06-20 12:00:55
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