发现7月份有张发票(金额4900)当时以为已付了现金,所以会计分录做:借:管理费用,贷:库存现金。12月份才发现未付款,后来通过银行付了款,这张发票的分录要怎么做呢
chinesebaby
于2017-01-06 09:49 发布 922次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好!应该是管理费用—运费 贷:现金 这是不考虑进项税可以抵扣的情况下
2018-07-06 16:40:40
你好,做调整分录 借;库存现金 贷;应付账款 4900
2017-01-06 22:46:40
借事业支出
贷财政补助预算收入
或
借财政拨款支出
贷财政拨款预算收入
2019-07-30 15:27:01
您好
一般纳税人取得的普通发票,直接做会计分录,
借:管理费用
贷:库存现金
2019-07-08 12:39:12
1.现金短缺的会计分录:
借:待处理财产损益 2000
贷:库存现金2000
2.查明原因后
借:其它应收款——王明 1500
管理费用500
贷:待处理财产损益2000
2020-06-19 08:11:52
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