送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-09 10:12

你好;  这个是销售发生的 计入销售费用-运费核算

有有 追问

2021-10-09 10:16

老师,那我们安装工去安装这个设备,回来报销的差旅费计入什么科目

meizi老师 解答

2021-10-09 10:17

你好;  这个是计入成本去核算的 。 计入主营业务成本 

有有 追问

2021-10-09 10:20

老师,那我问的这两个问题不是差不多意思吗,为什么一个计入成本,一个计入费用呢

meizi老师 解答

2021-10-09 10:23

 你好 ;  你销售发生的运费计入销售费用 ; 而你 去安装设备 这个是为了设备安装 发生部分成本支出   

有有 追问

2021-10-09 10:32

可是,因为设备安装需要好长时间,安装工回来报销的时候,我相应的收入和成本都已经结转了,还可以再做进去吗?而且我们去安装客户都是提供安装工的食宿的,所以基本上的费用也就是路费和偶尔的早饭和晚饭,金额不是很大

meizi老师 解答

2021-10-09 10:34

你好 ;  可以补做的 ; 可以补做进去的 

有有 追问

2021-10-09 10:35

请问老师具体的分录是什么

meizi老师 解答

2021-10-09 10:37

你好 ; 借主营业务成本 - 人工费 -材料费 -差旅费等贷银行存款 ; 原材料 ;           借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 

有有 追问

2021-10-09 10:41

收入之前已经结转了呀,库存商品之前也已经结转了,老师,你就针对安装工回来报销的这个差旅费做个分录

meizi老师 解答

2021-10-09 10:45

你好 ; 我是一起给你做的。 差旅费这个计入 成本 借主营业务成本-差旅费 贷银行存款 

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相关问题讨论
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
同学你好 预收到钱了吗
2023-01-11 11:23:20
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