跨年红冲发票又重新开 是这样做凭证吗? 借:应付账款 -117 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)-17 贷:利润分配-未分配利润 -100 ;重开 借:应付账款 117 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)17 贷:利润分配-未分配利润 100
品七
于2017-01-06 13:28 发布 2390次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-06 20:51
老师是我们开出去的销售发票,小企业没有以前年度损益科目。我弄错了是借,应收账款 负数,贷,应交税费—应交增值税(销项税)负数,贷,利润分配—未分配利润 负数;重开 借,应收账款 贷利润分配—未分配利润 贷,应交税费—应交增值税(销项税)
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你好,这个是费用发票冲红吗
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你好 ; 你这个调整是为什么 ? 是进项税要转出的意思吗
2021-12-04 16:27:38
利润分配-未分配利润相当于是上年度的损益类的科目,借方表示减少上年度的利润,这相当于是上年度有张发票进项税不能抵扣,吧相应的进项税转出,不能抵扣的进项税,要增加上年度相应的费用,上年度的费用本年度通过利润分配-未分配利润调整
2018-06-05 15:21:55
为啥这样做分录,增值税是价外税。
2017-03-15 21:22:29
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