送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2021-10-10 12:51

同学你好,一般情况下,是先计提再发的。

简单的枕头 追问

2021-10-10 13:08

有的单位先发月末结转到管理费用 也可吗?

简单的枕头 追问

2021-10-10 13:08

这样不用调差额

简单的枕头 追问

2021-10-10 13:13

凭证的附件数量怎么计算,按粘贴单的数量还是原始凭证的数量,比如一张粘贴单上有8张原始凭证,那凭证的附件数量是一张还是8张

王雁鸣老师 解答

2021-10-10 13:14

同学你好,也可以的,实际操作中,怎么方便怎么处理,灵活把握吧。

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相关问题讨论
你好,是计提当月的
2019-08-08 10:18:34
一般企业都是当月计提,下月发放,根据权责发生制的原则,计提工资通过应付职工薪酬过度的,这样在医以后填制汇算清缴的报表的时候,有单独应付职工薪酬的报表的。 期间损益结转,增值税的结转,还有固定资产折旧的计提,无形资产的摊销。
2017-04-20 14:38:26
你好 是的 损益类科目月底都是需要结转的。
2020-07-16 17:28:46
计入管理费用、销售费用的工资,月末结转到本年利润里面
2018-10-08 09:32:10
你好,工资计提 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 结转 借:本年利润,贷:管理费用等科目
2022-07-12 20:42:03
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