上海一家小规模建筑劳务企业,现在是二十冶集团合格供应商,以二十冶与某甲方签合同,甲方付给二十冶工程款180万,二十冶收取部分管理费,并扣下了11%的税费,付给我们仅有160万,这个我们应该怎么做账务处理?关于二十冶代扣代缴的11%的税费怎么处理呢?还有怎么开发票
菲童牛宝
于2017-01-06 15:23 发布 826次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,贵单位收到160万元,分录,借:银行存款,贷:预收账款。二十冶代扣代缴的11%的税费,不用处理。开发票就按收到的160万元给二十冶开具发票就行了。
2017-01-06 19:11:48
您好,账务处理,借:现金或者银行存款,160万元,贷:预收账款,160万元。代扣代缴的税费不用处理,开发票按160万元开就行。
2017-01-06 23:46:02
借:银行存款/库存现金
贷:其他应付款--代缴水电费
借:其他应付款--代缴水电费
贷:银行存款/库存现金
2018-11-29 15:22:53
您好,账务处理,借:现金或者银行存款,160万元,贷:预收账款,160万元。代扣代缴的税费不用处理,开发票按160万元开就行。
2017-01-06 23:48:08
你好!通过“其他应收款”科目核算
2018-11-29 15:24:14
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