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小余
于2021-08-20 15:16 发布 2157次浏览
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2021-08-20 15:25
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费借:其他业务成本 贷:银行存款
小余 追问
2021-08-20 16:31
这样不就虚增收入了吗
小云老师 解答
2021-08-20 16:45
你开票的怎么会是虚增收入,这个就是你们的收入
2021-08-20 17:41
因为是代收代缴呀
2021-08-20 17:42
代收代缴就不会开票啊
2021-08-20 17:43
有些住户是要开发票的
那你开了就是收入啊
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物业管理公司代收代缴水电费账务处理(需要开发票给住户)?及税务处理?
答: 这样不就虚增收入了吗
水电费交给物业,但物业只能给我们收据,因为电力局和供水公司是对物业统收的,发票只能对物业开具。那我公司账务处理要怎么处理呢?
答: 你好 那你需要有发票复印件 借管理费用-水电费贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2020.3月收到之前2019.12的水电费 当期已经支付但是没有发票过来 应该如何进行账务处理
答: 金额小直接把费用补记在当期就可以
老师,园区给所有租户代缴水电费,所以我们就没有发票,这种常规应该怎么处理呢?还有我们应该怎么账务处理
讨论
老师你好,请问一下,三月的物管水电费,四月银行支付,八月才收到发票,这怎么进行账务处理?需要把八月收到的票付到三月还是怎样?
我们公司把自有的营业房租赁给其他公司,其电表没有独立,每月产生的水电费由我们公司先垫付,并取得电力公司给我公司开的发票,这种情况下的账务税务处理怎么做
商业管理公司,我们水电费是按水务电力公司收取单价收取我们客户的,另还按房间按月定额收取公摊能耗,最终我们总支出大于总收取,公司每个月承担大概5-6万的电费,有2个项目,一个是季度抄表汇总后和各家单位收取,另一个是预充值形式问题1我们季度抄表的这种,汇总表出来后还没开发票的,账务怎么处理?有的时候汇总表出来后有的单位就先付款了,发票隔月业务才提交过来,这对账务处理又没有影响,本月及下月开票怎么处理2.我们总支出给水务电力公司账务怎么处理,我们代收和支出之前有差额这部分账务怎么处理3.另一个充值电费在消费的充值和消费的账务怎么处理?
老师您好,请问下物业管理公司,我们出租给其他人,收回来的水电费。但是水电费的发票是开给我们公司一个总数的。那我们收客户的水电费应该怎么做账务处理?
小云老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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小余 追问
2021-08-20 16:31
小云老师 解答
2021-08-20 16:45
小余 追问
2021-08-20 17:41
小云老师 解答
2021-08-20 17:42
小余 追问
2021-08-20 17:43
小云老师 解答
2021-08-20 17:43