麻烦问下老师支付通行费时做 借:管理费用~通行费 贷:银行存款 如果抵扣票没有在当月来,我能直接做 借:借:管理费用~通行费 应交税费~应交增值税~进 贷:银行存款 还是到下月调整,如果调整,怎么做分录
和谐的秋天
于2021-10-12 09:19 发布 783次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-10-12 09:19
你好 ; 可以做 借 进项税 借管理费用 负数 ; 假如一开始是做的全额费用去了。 现在调整进项税 就这样挂
相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
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