送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-12 09:19

你好 ;        可以做 借  进项税  借管理费用 负数   ; 假如一开始是做的全额费用去了。  现在调整进项税 就这样挂 

和谐的秋天 追问

2021-10-12 15:01

好的,借:应交税费~应交增值税~进项税
贷管理费用(借方红字登记是吗)

meizi老师 解答

2021-10-12 15:07

 你好 ;      你没有跨年就是这样做的。 是的

和谐的秋天 追问

2021-10-12 15:17

好,那能直接在上月记吗,本月只抵扣,这样行吗

meizi老师 解答

2021-10-12 15:22

你好 ;   可以的。   可以 。但是账务要处理清楚  

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相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好 可以的 可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
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