- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-12 10:42
你好,这个材料已经收到了,借库存商品贷,银行存款。
收到了别人的钱,借银行存款贷预收账款。
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关键是我也不知道是些什么材料,目前也没有清单
2021-10-12 11:03:21
购入无发票已付款时暂估怎么做?
借:预付账款
贷:银行存款
借 原材料
贷 应付账款-暂估
等实际收到发票时,
借 原材料 负数
贷 应付账款-暂估 负数
借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
2019-01-23 09:34:21
是一般纳税人,可以抵扣
2021-03-23 23:00:39
一、付款时,分录是:
借:预付账款(或应付账款)
贷:银行存款
二、开具发票时,分录是:
借:原材料
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款(或应付账款)
2021-11-21 13:48:22
对的,可以按暂估进行记账。等发票来的时候,先做红冲处理,然后再根据发票进行重新登记入账。
2017-08-04 13:21:01
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