公司12月销售商品,客户12月把款打入公司公户。我17年1月才开发票。那么我把这笔收入做17年的收入,把16年12月收到的银行存款做预收账款。可以吗?
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于2017-01-07 16:05 发布 900次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-01-07 16:08
那我元月份开的发票,增值税可以在本年第一季度申报吧。
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您好,可以的。
2017-01-07 16:06:23
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你好 嗯是的 是这样来做账的
2020-05-19 14:34:21
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等开出销售发票后,再确认销售收入
2019-03-08 21:04:22
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你好,发货分录不对,发货,借:预收账款 贷:主营业务收入,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品
2017-11-10 12:59:40
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您好!正常是计入到这个项目里面。
2016-04-07 09:36:05
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王雁鸣老师 解答
2017-01-07 16:06
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2017-01-07 16:13