假设2020年7月-12月房租,9月交房租并收到专票。7月和8月做的借:管理费用(月租金) 贷:应付账款。 9月付款取得发票后,7月和8月全部红冲,做借:预付账款 应交税费-进项税额 贷:银行存款 9月摊销7月至9月房租,不知做法对不?
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于2021-10-12 20:48 发布 661次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-10-12 20:49
您好,可以更加完善一下的,谢谢
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您好,请问你们是一般纳税人吗
2020-01-03 09:28:21

你好,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-01-04 10:28:14

您好,可以更加完善一下的,谢谢
2021-10-12 20:49:10

预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35

应该是,借:管理费用-福利费 1000(红字) 贷:预付账款 1160 应交税费-应交增值税-进项税额转出 160(蓝字)
2018-11-27 16:10:22
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