交纳房租时,借 预付账款 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷 银行存款 ,每个月摊销时,借 制造费用/管理费用 贷 预付账款,对吗?
沉浮
于2018-09-29 15:21 发布 1296次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!是的。就是这样做的了。
2018-09-29 15:23:16
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你好!对的。就是这样。不过你的发票税额一次做进项。可以只分摊金额。
2017-09-08 09:39:05
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发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01
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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
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你好
可以的,你这个分录是正确的
2023-09-19 16:18:52
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