送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-08 10:31

平常分录:1、比如开发票3万,税金0.5,做分录:借:预收账款3万,贷:应收账款3万,2、向税局缴税:借:应交税费0.5,贷:应付账款0.5。但是这种情况的分录应交税费月末余额是负的,我应该做个什么样的分录给做平

四月天 追问

2017-01-08 10:44

那我接上题可不可以写:借:预收账款0.5贷:应收账款0.5,缴纳时:借:应交税费:0.5,贷:应付账款:0.5,确认收入时:借:应收账款0.5,贷:应交税费:0.5

邹老师 解答

2017-01-08 10:26

借应交税费  贷其他应付款

邹老师 解答

2017-01-08 10:33

你好,确认收入,税金了就会平衡了。

邹老师 解答

2017-01-08 10:47

你好,确认收入需要计主营业务收入的。

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