送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-13 14:26

借其他应付款、借管理费用,负数借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。

豆豆 追问

2021-10-13 14:29

老师,就是把之前计提的红冲,然后再按照发票重新做分录对吧?

郭老师 解答

2021-10-13 14:31

对的是的,是这么理解的。

豆豆 追问

2021-10-13 14:34

老师,如果房租的期限是从2021年的7月1日至2022年的6月30日,2021年的12月份缴纳房租费并收到发票,从7月份开始每月有计提,那么收到发票时,怎么做账务处理?

郭老师 解答

2021-10-13 14:36

你好,借其他应付款借管理费用负数,这个是红冲七到12月份的。

郭老师 解答

2021-10-13 14:36

借管理费用贷其他应付款,这个是七到12月份发票的。
在其他应付款贷银行存款,这个是一整年的,然后次年每个月都需要借管理费用贷其他应付款。

豆豆 追问

2021-10-13 14:37

那接下来还有6个月的房租费怎么做分录呢?

郭老师 解答

2021-10-13 14:38

次年每个月都需要借管理费用贷其他应付款,最后一行我写啦。

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