工厂是租赁,每半年付一次,每半年开一次票,每个月都会摊销房租到制造费用里面。摊销房租是这么做,借:制造费用-租赁 贷:长期待摊费用。收到房租发票要怎么做账啊
小青椒
于2017-01-09 14:45 发布 1180次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2017-01-09 14:50
每月都会摊销14722.现在收到发票是这样的,如图所示
相关问题讨论
每月都会摊销14722.现在收到发票是这样的,如图所示
2017-01-09 14:50:50
没有支付的,第一个分录不用做,然后每个月借制造费用,贷其他应付款或者是应付账款都可以。
2022-01-28 15:15:05
您好
设备投入使用前可以入到长期待摊费用
2020-02-15 13:40:01
:然后你每月摊销啊,冲减预付账款啊,只不过将长期待摊费用换成预付账款而已
2017-07-06 09:23:55
你好!严格来说是不对的。长摊的话,应该是你先交了钱,然后再分期摊销。你这样的话,房租还未付,就记了一项资产,负债和资产都虚增了。正确的是,直接借费用,贷其他应付款。
2020-03-31 15:41:19
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赵老师 解答
2017-01-09 19:20