送心意

赵老师

职称中级会计师

2017-01-09 14:50

每月都会摊销14722.现在收到发票是这样的,如图所示

赵老师 解答

2017-01-09 19:20

没有收到发票计提时借:借:制造费用-租赁   贷:其他应付款 -预提房租 
收到发票 借:其他应付款 -预提房租 应交税费-应交增值税-进项税  贷:其他应付款-

上传图片  
相关问题讨论
每月都会摊销14722.现在收到发票是这样的,如图所示
2017-01-09 14:50:50
没有支付的,第一个分录不用做,然后每个月借制造费用,贷其他应付款或者是应付账款都可以。
2022-01-28 15:15:05
您好 设备投入使用前可以入到长期待摊费用
2020-02-15 13:40:01
:然后你每月摊销啊,冲减预付账款啊,只不过将长期待摊费用换成预付账款而已
2017-07-06 09:23:55
你好!严格来说是不对的。长摊的话,应该是你先交了钱,然后再分期摊销。你这样的话,房租还未付,就记了一项资产,负债和资产都虚增了。正确的是,直接借费用,贷其他应付款。
2020-03-31 15:41:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...