问题一:与供应商购固定资产,固定资产10月到货启用,发票开的是12月的,那该固定资产是按照发票上的日期入账还是按10月入账。如果按10月入账。分录应该怎么写?问题二:固定资产与发票是10月收到的,但是因会计失误没有入账。如何处理呢?12月份是补做购入分录 ,再补计提折旧还是12月只做购入分录就好。
Flora_小花
于2017-01-09 16:51 发布 1203次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,确定后期发票可以开进来吗
2019-08-30 20:41:35

1,在发票取得的当月入账
2,借;固定资产 贷;应付账款等科目
然后补计提应当计提的11,12月份的折旧
2017-01-09 16:54:34

您好
请问固定资产收了么
2019-08-30 20:04:25

您好,您是这一个模具总额是10万是吗
2019-04-07 16:23:06

您好,学员,当月记入固定资产,次月计提折旧即可。
2019-08-31 08:17:32
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