是小规模,12月份有张发票章子改错了,忘记作废了,12月份按正常做吗?那1月份再冲红就可以了吗?冲红咋做分录?就是原来的分录前年加负号吗
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于2017-01-09 17:43 发布 1242次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,是的
做相反分录,或相同分录负数
2017-01-09 17:47:45

您好,借:管理费用-办公费用,贷:现金或者银行存款。
2017-07-05 22:43:20

借库存商品贷应付账款,暂估款
2019-03-23 15:39:31

您好
6月收到定金
借:银行存款 10000
贷:预收账款 10000
7月收到尾款
借:银行存款 40000
贷:预收账款 40000
1、借:预收账款 10000
贷:主营业务收入 10000/1.03=9708.74
应交税费——应交增值税 10000/1.03*0.03=291.26
借:预收账款 40000
贷:主营业务收入 40000/1.03=38834.95
应交税费——应交增值税 40000/1.03*0.03=1165.05
2、借:预收账款 50000
贷:主营业务收入 50000/1.03=48543.69
应交税费——应交增值税 50000/1.03*0.03=1456.31
2019-08-07 08:07:17

你好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用-房租
贷:其他应付款
2019-10-14 08:51:04
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