老师,1、进项税额与销项税额每月都要结转吗?一年结转一次可以吗?当进项税额大于销项税额时要结转吗?2、缴纳的增值税也是公司出的一笔钱,那算不算是公司发生的一笔成本呢?3、当实际缴纳增值税时是记入未交增值税科目吗??谢谢老师!
潘晓晓
于2021-10-16 00:09 发布 3127次浏览
- 送心意
卡卡老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2021-10-16 00:18
学员,您好。
1.进项税额与销项税额科目不用每月结转,当进项税额大于销项税额时不用结转。
2.缴纳增值税,不算公司发生的一笔成本,因为增值税是价外税。
3.交纳以前期间未交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“银行存款”科目;交纳当月应交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目,贷记“银行存款”科目。
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
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潘晓晓 追问
2021-10-16 00:28
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2021-10-16 00:36